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Duración:

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Detalles del curso

Objetivo general
El participante identificará los requisitos fiscales, técnicos y documentales que deben cumplir los CFDI emitidos, principalmente de ingreso y egreso, con el fin de evitar errores en campos obligatorios, formas y métodos de pago, objeto de impuesto, impuestos trasladados y retenidos, anticipos, cancelaciones y sustituciones que puedan afectar el cierre del ejercicio fiscal.

A quién va dirigido

  • Contadores públicos.

  • Auxiliares contables.

  • Responsables de facturación.

  • Personal administrativo.

  • Fiscalistas.

  • Asesores fiscales.

  • Responsables de cuentas por cobrar.

  • Personal encargado de emitir, cancelar o sustituir CFDI.

  • Empresarios y contribuyentes que emiten comprobantes fiscales.

  • Toda persona involucrada en la emisión y control de comprobantes fiscales.

Beneficios del curso

El participante podrá:

  • Identificar quiénes están obligados a emitir CFDI.

  • Reconocer la estructura general del CFDI y sus principales nodos.

  • Revisar los elementos fiscales del CFDI de tipo ingreso.

  • Validar el uso correcto de forma y método de pago.

  • Revisar la descripción del producto o servicio y su congruencia con las actividades económicas registradas.

  • Identificar el uso correcto del campo objeto de impuesto.

  • Revisar impuestos trasladados y retenidos en comprobantes emitidos.

  • Conocer el procedimiento para cancelar CFDI y utilizar claves de cancelación.

  • Documentar adecuadamente cancelaciones, sustituciones, anticipos, devoluciones, descuentos y bonificaciones.

  • Reducir errores que puedan afectar ingresos, impuestos, conciliaciones o papeles de trabajo del cierre fiscal.

Problemática a resolver

Uno de los principales problemas en la emisión de CFDI es que los comprobantes pueden contener errores técnicos o fiscales que afectan directamente la información utilizada en declaraciones, ingresos acumulables, IVA, retenciones, conciliaciones y papeles de trabajo.

Estos errores suelen presentarse en campos obligatorios, forma y método de pago, objeto de impuesto, descripción del producto o servicio, impuestos, claves de cancelación, relación entre comprobantes, anticipos o CFDI de egreso.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

  • Evitar CFDI emitidos con datos incompletos o incorrectos.

  • Evitar errores en método de pago, forma de pago y objeto de impuesto.

  • Evitar descripciones fiscales inadecuadas.

  • Evitar errores en impuestos trasladados o retenidos.

  • Evitar cancelaciones sin soporte documental.

  • Evitar sustituciones de CFDI mal relacionadas.

  • Evitar errores en CFDI de egreso por devoluciones, descuentos o bonificaciones.

  • Evitar afectaciones fiscales por comprobantes emitidos fuera de tiempo o con datos inconsistentes.

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    3 horas

¿Quién imparte el curso?

C.P. Alberto Monroy Salinas

Ver más

Temario

Obligación de emitir CFDI.
  • Contribuyentes obligados.
  • Operaciones que requieren comprobante fiscal.
  • Relevancia del CFDI en el cierre del ejercicio.
Estructura general del CFDI.
  • Formato general del CFDI.
  • Elementos básicos que integran el XML.
  • Revisión de datos fiscales principales.
Nodos principales del comprobante.
  • Nodo comprobante.
  • Nodo emisor.
  • Nodo receptor.
  • Nodo conceptos.
  • Nodo impuestos.
CFDI de tipo ingreso.
  • Casos en que debe emitirse.
  • Plazo de emisión.
  • Periodo aplicable.
  • Alternativas cuando no se emite en tiempo.
Forma y método de pago.
  • Uso correcto de forma de pago.
  • Uso correcto de método de pago.
  • Impacto en conciliaciones fiscales.
Descripción del producto o servicio.
  • Descripción fiscal.
  • Relación con actividades económicas registradas ante el SAT.
  • Datos adicionales que deben capturarse.
Campo objeto de impuesto.
  • No objeto de impuesto.
  • Sí objeto de impuesto.
  • Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.
  • Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.
  • Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
  • Sí objeto del IVA, no traslado de IVA.
Impuestos trasladados y retenidos.
  • Impuestos trasladados.
  • Impuestos retenidos.
  • Errores frecuentes en su captura.
Cancelación de CFDI.
  • Plazo para cancelar.
  • Procedimiento de cancelación.
  • Casos en que no se requiere aceptación.
  • Claves de cancelación.
CFDI de egreso y anticipos.
  • Procedimiento para anticipos.
  • Devoluciones.
  • Descuentos.
  • Bonificaciones.
  • Método y forma de pago aplicables.