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Detalles del curso

Objetivo general
El participante revisará los CFDI recibidos desde la perspectiva del receptor, identificando los campos fiscales que deben validarse para asegurar su deducibilidad, el acreditamiento del IVA y el adecuado soporte documental antes del cierre del ejercicio fiscal.

A quién va dirigido

  • Contadores públicos.

  • Auxiliares contables.

  • Fiscalistas.

  • Asesores fiscales.

  • Responsables de cuentas por pagar.

  • Personal de compras.

  • Personal administrativo encargado de recibir CFDI.

  • Responsables de deducciones e IVA acreditable.

  • Encargados de revisión documental.

  • Empresarios y contribuyentes que desean asegurar la deducibilidad de sus gastos.

  • Toda persona responsable de recibir, revisar, validar o solicitar correcciones de CFDI.

Beneficios del curso

El participante podrá:

  • Revisar los campos fiscales más importantes de los CFDI recibidos.

  • Validar el régimen fiscal del emisor y del receptor.

  • Revisar el uso del CFDI y sus efectos en deducción.

  • Identificar errores en forma de pago y claves específicas.

  • Validar clave de producto, clave de unidad de medida y descripción del bien o servicio.

  • Revisar el campo objeto de impuesto.

  • Identificar errores en impuestos trasladados y retenidos.

  • Distinguir entre representación impresa y archivo XML.

  • Solicitar correcciones de CFDI de manera oportuna.

  • Prevenir partidas no deducibles e IVA no acreditable por errores en comprobantes recibidos.

Problemática a resolver

Uno de los principales problemas para los receptores de CFDI es confiar únicamente en la representación impresa o en la existencia del comprobante, sin revisar si el XML contiene los campos correctos para efectos de deducción e IVA acreditable.

Esto puede provocar que operaciones reales no cumplan los requisitos fiscales necesarios, generando partidas no deducibles, IVA no acreditable, diferencias en declaraciones y riesgos en caso de revisión por parte de la autoridad.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

  • Evitar aceptar CFDI con campos incorrectos.

  • Evitar deducciones rechazadas por errores técnicos.

  • Evitar IVA no acreditable por comprobantes mal emitidos.

  • Evitar inconsistencias entre XML y representación impresa.

  • Evitar correcciones tardías que ya no puedan aplicarse oportunamente.

  • Evitar errores en uso del CFDI, clave de producto, descripción, forma de pago y objeto de impuesto.

  • Evitar registrar operaciones sin validar el soporte fiscal correspondiente.

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    3 horas

¿Quién imparte el curso?

C.P. Alberto Monroy Salinas

Ver más

Temario

Revisión del CFDI desde la perspectiva del receptor.
  • Responsabilidad del receptor.
  • Validación del comprobante fiscal recibido.
  • Revisión previa al cierre fiscal.
Campos críticos del CFDI recibido.
  • Campos fiscales indispensables.
  • Datos que afectan la deducción.
  • Datos que afectan IVA acreditable.
Régimen fiscal del emisor y receptor.
  • Validación del régimen fiscal del emisor.
  • Validación del régimen fiscal del receptor.
  • Impacto en la deducción.
Uso del CFDI.
  • Revisión del uso del CFDI.
  • Consecuencias de errores en este campo.
  • Relación con la deducción autorizada.
Forma de pago.
  • Revisión de forma de pago.
  • Tratamiento de clave 17.
  • Tratamiento de clave 31.
  • Efectos en deducción e IVA.
Clave de producto y clave de unidad de medida.
  • Validación de clave de producto.
  • Validación de clave de unidad.
  • Relación con la operación efectivamente realizada.
Descripción del bien o servicio.
  • Congruencia con la operación.
  • Relación con contratos, órdenes de compra o soporte documental.
  • Riesgos por descripciones genéricas o incorrectas.
Objeto de impuesto.
  • Validación del campo objeto de impuesto.
  • Impacto en IVA.
  • Errores frecuentes.
Impuestos trasladados y retenidos.
  • IVA trasladado.
  • Retenciones.
  • Efectos en deducción e IVA acreditable.
Corrección de CFDI recibidos.
  • Cómo solicitar cambios.
  • Plazos para corrección.
  • Efectos fiscales posteriores.
Representación impresa vs XML.
  • Diferencia entre PDF y XML.
  • Riesgos de validar únicamente la representación impresa.