Duración:
4 horas
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- Solo este curso (En VIVO) $2019
-
Empieza
22 de oct, 2026 09:00 horas
(HORA CDMX) -
Termina
22 de oct, 2026 13:00 horas
(HORA CDMX)
Incluye
- 4 horas totalmente en vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
Detalles del curso
Objetivo general
Brindar a las y los participantes una guía práctica para identificar, atender y dar seguimiento correctamente a una revisión electrónica del SAT, desde la notificación en Buzón Tributario hasta la integración de pruebas, atención de requerimientos, autocorrección y evaluación de alternativas de defensa, con base en el procedimiento aplicable y los plazos clave.
A quién va dirigido
Contadores públicos, auxiliares contables, fiscalistas, abogados tributarios, administradores, responsables de cumplimiento, dueños de negocio, emprendedores y personal administrativo que participe en la atención de requerimientos del SAT o en la gestión documental y fiscal de la empresa.
Beneficios del Curso/Taller
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Comprender el procedimiento de revisión electrónica y sus etapas principales.
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Identificar plazos críticos para responder y evitar omisiones.
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Reconocer qué documentación y evidencias conviene integrar desde el inicio.
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Reducir riesgos de créditos fiscales por respuestas incompletas o fuera de tiempo.
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Conocer opciones de autocorrección y mecanismos de defensa aplicables.
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Mejorar la organización interna para atender requerimientos de forma oportuna.
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Aplicar buenas prácticas para revisar CFDI, declaraciones, contabilidad y soportes documentales antes de responder.
Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller
Muchas personas contribuyentes y áreas administrativas reciben notificaciones electrónicas sin tener claridad sobre los pasos a seguir, los plazos legales, la forma correcta de responder, ni la evidencia que deben reunir. Esto puede provocar respuestas deficientes, pérdida de oportunidades de aclaración o autocorrección, incremento de contingencias fiscales y, eventualmente, la determinación de créditos fiscales. El curso busca resolver esa falta de ruta práctica mediante un proceso claro, ordenado y accionable.
Requerimiento especial para el curso
Puede ser alguna información que previamente se tenga que leer/estudiar/investigar o alguna herramienta que el participante requiera tener para el desarrollo del curso (manuales, computadoras, tablets, calculadora, etc.).
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Duración:
4 horas
¿Quién imparte el curso?
C.P. Alberto Monroy Salinas
Ver másTemario
Fundamentos de la revisión electrónica
- Qué es una revisión electrónica y cómo se diferencia de otras facultades de comprobación.
- Medios electrónicos: uso de medios electrónicos, Buzón Tributario y procedimiento base.
- Cómo inicia: resolución provisional, observaciones y preliquidación.
- Principales causas que pueden detonar una revisión: cruces de CFDI, declaraciones, discrepancias y datos de terceros.
Notificación y atención inmediata paso a paso
- Revisión del Buzón Tributario ¿Dónde buscar?
- Cómo identificar los hechos observados.
- Los 3 "Hechos" más comunes en Revisiones Electrónicas
- Cómo leer las "Cuantificaciones Preliminares" (La Preliquidación)
- Cómputo de plazos de respuesta y errores frecuentes al atender requerimientos.
- Diseño de una ruta de atención inmediata y checklist inicial del expediente.
Integración de pruebas y elaboración de la respuesta
- Lo primero realizar cruces de información: CFDI, declaraciones, pagos
- Qué documentos reunir según el tipo de observación: CFDI, contratos, estados de cuenta, pólizas, papeles de trabajo y declaraciones.
- Criterios para ordenar evidencia y construir una respuesta congruente, suficiente y verificable.
- Cómo desvirtuar observaciones con soporte documental y narrativa técnica.
- Atención de un segundo requerimiento y manejo de información de terceros.
- Buenas prácticas para evitar contradicciones entre anexos, contabilidad y declaraciones.
Resolución, autocorrección y alternativas de defensa
- Plazo de la autoridad para emitir la resolución definitiva y seguimiento del expediente.
- Beneficios Fiscales de la Autocorrección.
- Auto corrección parcial
- Acuerdo conclusivo y otros medios de defensa: panorama general para toma de decisiones.
- Señales de alerta que ameritan acompañamiento especializado.
- Recomendaciones finales para prevención y fortalecimiento del cumplimiento documental.