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Detalles del curso

Objetivo general

Brindar a las y los participantes una guía práctica para identificar, atender y dar seguimiento correctamente a una revisión electrónica del SAT, desde la notificación en Buzón Tributario hasta la integración de pruebas, atención de requerimientos, autocorrección y evaluación de alternativas de defensa, con base en el procedimiento aplicable y los plazos clave.

A quién va dirigido

Contadores públicos, auxiliares contables, fiscalistas, abogados tributarios, administradores, responsables de cumplimiento, dueños de negocio, emprendedores y personal administrativo que participe en la atención de requerimientos del SAT o en la gestión documental y fiscal de la empresa.

Beneficios del Curso/Taller 

  • Comprender el procedimiento de revisión electrónica y sus etapas principales.

  • Identificar plazos críticos para responder y evitar omisiones.

  • Reconocer qué documentación y evidencias conviene integrar desde el inicio.

  • Reducir riesgos de créditos fiscales por respuestas incompletas o fuera de tiempo.

  • Conocer opciones de autocorrección y mecanismos de defensa aplicables.

  • Mejorar la organización interna para atender requerimientos de forma oportuna.

  • Aplicar buenas prácticas para revisar CFDI, declaraciones, contabilidad y soportes documentales antes de responder.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller 

Muchas personas contribuyentes y áreas administrativas reciben notificaciones electrónicas sin tener claridad sobre los pasos a seguir, los plazos legales, la forma correcta de responder, ni la evidencia que deben reunir. Esto puede provocar respuestas deficientes, pérdida de oportunidades de aclaración o autocorrección, incremento de contingencias fiscales y, eventualmente, la determinación de créditos fiscales. El curso busca resolver esa falta de ruta práctica mediante un proceso claro, ordenado y accionable.

Requerimiento especial para el curso

Puede ser alguna información que previamente se tenga que leer/estudiar/investigar o alguna herramienta que el participante requiera tener para el desarrollo del curso (manuales, computadoras, tablets, calculadora, etc.).

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    4 horas

¿Quién imparte el curso?

C.P. Alberto Monroy Salinas

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Temario

Fundamentos de la revisión electrónica

  • Qué es una revisión electrónica y cómo se diferencia de otras facultades de comprobación.
  • Medios electrónicos: uso de medios electrónicos, Buzón Tributario y procedimiento base.
  • Cómo inicia: resolución provisional, observaciones y preliquidación.
  • Principales causas que pueden detonar una revisión: cruces de CFDI, declaraciones, discrepancias y datos de terceros.

Notificación y atención inmediata paso a paso

  • Revisión del Buzón Tributario ¿Dónde buscar?
  • Cómo identificar los hechos observados.
  • Los 3 "Hechos" más comunes en Revisiones Electrónicas
  • Cómo leer las "Cuantificaciones Preliminares" (La Preliquidación)
  • Cómputo de plazos de respuesta y errores frecuentes al atender requerimientos.
  • Diseño de una ruta de atención inmediata y checklist inicial del expediente.

Integración de pruebas y elaboración de la respuesta

  • Lo primero realizar cruces de información: CFDI, declaraciones, pagos
  • Qué documentos reunir según el tipo de observación: CFDI, contratos, estados de cuenta, pólizas, papeles de trabajo y declaraciones.
  • Criterios para ordenar evidencia y construir una respuesta congruente, suficiente y verificable.
  • Cómo desvirtuar observaciones con soporte documental y narrativa técnica.
  • Atención de un segundo requerimiento y manejo de información de terceros.
  • Buenas prácticas para evitar contradicciones entre anexos, contabilidad y declaraciones.

Resolución, autocorrección y alternativas de defensa

  • Plazo de la autoridad para emitir la resolución definitiva y seguimiento del expediente.
  • Beneficios Fiscales de la Autocorrección.
  • Auto corrección parcial
  • Acuerdo conclusivo y otros medios de defensa: panorama general para toma de decisiones.
  • Señales de alerta que ameritan acompañamiento especializado.
  • Recomendaciones finales para prevención y fortalecimiento del cumplimiento documental.