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Duración:

3 horas

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Detalles del curso

Objetivo General

Brindar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para revisar, analizar y conciliar los CFDI recibidos con la información disponible en los visores del SAT, comprendiendo su impacto directo en las declaraciones mensuales y anuales, con el fin de evitar diferencias fiscales, omisiones o riesgos de auditoría.

A quién va dirigido

  • Contadores públicos y auxiliares contables.
  • Responsables del área de facturación o administración.
  • Asesores fiscales y despachos contables.
  • Empresarios o contribuyentes interesados en controlar su cumplimiento fiscal.

Beneficios del Curso

  • Conocer cómo interpretar y cruzar la información de los CFDI recibidos con los visores del SAT (Ingresos, Gastos y Declaraciones).
  • Evitar errores frecuentes que generan diferencias con el SAT en IVA, ISR y deducciones autorizadas.
  • Aprender a detectar comprobantes no deducibles o con errores en la emisión/recepción.
  • Tener criterios claros para corregir discrepancias antes del cierre fiscal.
  • Mejorar la eficiencia en la conciliación contable-fiscal mediante herramientas prácticas.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Muchos contribuyentes enfrentan diferencias entre la contabilidad interna y la información que el SAT tiene registrada a través de los CFDI, lo que provoca discrepancias en las declaraciones de IVA e ISR, requerimientos o revisiones electrónicas por inconsistencias fiscales, y dificultades para identificar CFDI duplicados, cancelados o no relacionados con operaciones reales. Este curso busca resolver dichas inconsistencias con métodos de revisión y conciliación sistemática, usando los visores oficiales del SAT.

Requerimiento especial para el curso

Equipo de cómputo con Excel

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

C.P. Alberto Monroy Salinas

Ver más

Temario

Contexto y fundamentos fiscales

  • Qué son los CFDI y su función en la fiscalización.
  • Tipos de CFDI recibidos: gastos, honorarios, arrendamiento, nómina, etc.
  • Relación de los CFDI con las declaraciones mensuales y anuales.
  • Normativa vigente (CFDI versión 4.0 y reglas misceláneas aplicables).

Visores del SAT

  • Ingreso al portal y ubicación de los visores:
    • Visor de facturas recibidas y emitidas.
    • Visor de comprobantes de nómina para el patrón
  • Cómo descargar y utilizar los reportes en Excel/CSV.
  • Identificación de CFDI con errores, cancelados o duplicados.

Conciliación contable-fiscal

  • Comparativo entre CFDI recibidos y los visores del SAT
  • Procedimiento para conciliar con los visores del SAT:
    • Conciliación de IVA acreditable.
    • Conciliación de ISR deducible.
    • Facturas con RFC incorrecto o canceladas después del cierre.
    • Gastos no deducibles detectados por inconsistencias.

Impacto en declaraciones y acciones correctivas

  • ¿Cuáles son los CFDI que no considera el SAT en los aplicativos?
  • ¿Se pueden modificar los datos de los aplicativos del SAT?
  • ¿Cómo afecta la precarga del SAT cuando los CFDI amparan partidas no deducibles y no acreditables?
  • ¿CFDI falsos (reforma 2026), que se debe de hacer con estos?

Material Incluido

  • Plantilla en Excel para conciliación CFDI vs. visores.
  • Check list de revisión fiscal mensual.