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Taller de Devoluciones, Compensaciones y Acreditamientos

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo General

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Conocer y aplicar la mecánica para lograr devoluciones o compensaciones de impuestos mediante las herramientas obtenidas, con el fin de proporcionar certeza y liquidez a las empresas.

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A quién va dirigido

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  • Contadores
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  • Auxiliares y asistentes contables
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  • Encargados de impuestos auditores
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  • Personas involucradas en aspectos fiscales
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Beneficios del Curso

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  • Conocerás las diferencias entre recuperación de acreditamientos, compensación y devolución.
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  • Aprenderás a determinar y decidir el mecanismo de recuperación de saldos a favor más conveniente.
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  • Podrás decidir qué es más conveniente para la entidad en una recuperación de saldos a favor.
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  • Conocerás a detalle la mecánica de aplicación para realizar la recuperación de saldos a favor.
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  • Podrás participar en las decisiones sobre los mecanismos de obtención de liquidez a través de la recuperación de saldos a favor.

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Problemática a resolver

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Derivado de la práctica común y la filosofía del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es necesario asegurar que el cumplimiento fiscal del contribuyente esté en orden, para que, en sus facultades de comprobación, la autoridad pueda verificar la validez de la devolución.

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  • Evitarás juntar tu documentación de forma incorrecta, lo que te permitirá estar preparado para solventar cualquier situación con la autoridad en el tiempo previsto.
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  • Podrás mitigar riesgos de no atender los requerimientos de la autoridad, al tener conocimiento de la percepción de la autoridad según las operaciones y los segmentos económicos.
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  • Resolverás, mediante la forma de extinción de las obligaciones, cuáles documentos son fundamentales para la recuperación de saldos a favor.
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  • Mediante el conocimiento de las disposiciones fiscales, resolverás eficazmente las recuperaciones de saldos a favor.
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  • Podrás saber, de manera anticipada, cuál es la información que solicita la autoridad recaudadora para cumplir con los plazos establecidos.
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  • Las Obligaciones y los contratos
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  • Formas de cumplimiento de obligaciones
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  • Formas de transmisión de las obligaciones
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  • Formas de extinción de las obligaciones
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Acreditamiento de impuestos

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  • Que es el acreditamiento
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  • Fundamentos fiscales
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  • Formas de recuperación vía acreditamiento
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  • Estímulos fiscales
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  • Casos prácticos
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 Compensación de impuestos

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  • Análisis del Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación
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  • La compensación en facultades de comprobación
  • \n
  • Reglas de resolución miscelánea
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  • Casos prácticos
  • \n
\nDevolución de impuestos
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  • Análisis del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación
  • \n
  • La devolución y las facultades de comprobación
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Temario

Extinción de las obligaciones con efectos fiscales
  • Las Obligaciones y los contratos
  • Formas de cumplimiento de obligaciones
  • Formas de transmisión de las obligaciones
  • Formas de extinción de las obligaciones

Acreditamiento de impuestos

  • Que es el acreditamiento
  • Fundamentos fiscales
  • Formas de recuperación vía acreditamiento
  • Estímulos fiscales
  • Casos prácticos

 Compensación de impuestos

  • Análisis del Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación
  • La compensación en facultades de comprobación
  • Reglas de resolución miscelánea
  • Casos prácticos
Devolución de impuestos
  • Análisis del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación
  • La devolución y las facultades de comprobación
  • Reglas y documentos fundamentales para lograr una devolución
  • Casos prácticos
Instructor
Dr. Rafael Arenas Hernández
Fecha de lanzamiento: 2 de marzo del 2022
Contribuciones
Contabilidad

Objetivo General

Conocer y aplicar la mecánica para lograr devoluciones o compensaciones de impuestos mediante las herramientas obtenidas, con el fin de proporcionar certeza y liquidez a las empresas.

A quién va dirigido

  • Contadores
  • Auxiliares y asistentes contables
  • Encargados de impuestos auditores
  • Personas involucradas en aspectos fiscales

Beneficios del Curso

  • Conocerás las diferencias entre recuperación de acreditamientos, compensación y devolución.
  • Aprenderás a determinar y decidir el mecanismo de recuperación de saldos a favor más conveniente.
  • Podrás decidir qué es más conveniente para la entidad en una recuperación de saldos a favor.
  • Conocerás a detalle la mecánica de aplicación para realizar la recuperación de saldos a favor.
  • Podrás participar en las decisiones sobre los mecanismos de obtención de liquidez a través de la recuperación de saldos a favor.

Problemática a resolver

Derivado de la práctica común y la filosofía del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es necesario asegurar que el cumplimiento fiscal del contribuyente esté en orden, para que, en sus facultades de comprobación, la autoridad pueda verificar la validez de la devolución.

  • Evitarás juntar tu documentación de forma incorrecta, lo que te permitirá estar preparado para solventar cualquier situación con la autoridad en el tiempo previsto.
  • Podrás mitigar riesgos de no atender los requerimientos de la autoridad, al tener conocimiento de la percepción de la autoridad según las operaciones y los segmentos económicos.
  • Resolverás, mediante la forma de extinción de las obligaciones, cuáles documentos son fundamentales para la recuperación de saldos a favor.
  • Mediante el conocimiento de las disposiciones fiscales, resolverás eficazmente las recuperaciones de saldos a favor.
  • Podrás saber, de manera anticipada, cuál es la información que solicita la autoridad recaudadora para cumplir con los plazos establecidos.

Temario

Extinción de las obligaciones con efectos fiscales
  • Las Obligaciones y los contratos
  • Formas de cumplimiento de obligaciones
  • Formas de transmisión de las obligaciones
  • Formas de extinción de las obligaciones

Acreditamiento de impuestos

  • Que es el acreditamiento
  • Fundamentos fiscales
  • Formas de recuperación vía acreditamiento
  • Estímulos fiscales
  • Casos prácticos

 Compensación de impuestos

  • Análisis del Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación
  • La compensación en facultades de comprobación
  • Reglas de resolución miscelánea
  • Casos prácticos
Devolución de impuestos
  • Análisis del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación
  • La devolución y las facultades de comprobación
  • Reglas y documentos fundamentales para lograr una devolución
  • Casos prácticos

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.