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Cartas Invitación del SAT, Análisis, Amarre de Cifras y Aclaraciones Actualizado

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo General

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  • Vas a contar con las herramientas necesarias para detectar las diferencias que el SAT indica en su carta de invitación.
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  • En lo posible, podrás evitar diferencias con el SAT en relación a los comprobantes emitidos.
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  • Contarás con los procedimientos necesarios para aclarar las cartas de invitación.
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A quién va dirigido

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Contadores, auxiliares contables, gerentes, socios y accionistas, administradores, así como cualquier persona que desee conocer los lineamientos para detectar diferencias en el pago de impuestos, la emisión de los comprobantes fiscales y el procedimiento de aclaración ante la autoridad.

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Beneficios del Curso

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  • Contarás con los elementos necesarios para la detección de diferencias en las distintas cartas de invitación que envía el SAT a los contribuyentes.
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  • Podrás mejorar la revisión de los comprobantes fiscales en los puntos más relevantes que el SAT considera para detectar diferencias.
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  • También podrás presentar solicitudes de conciliación de facturas ante el SAT.
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Problemática por resolver al tomar el Curso

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El principal problema que detecta el SAT está relacionado con la emisión de comprobantes fiscales, y en ocasiones, con la aplicación de ciertas facilidades que la autoridad otorga para su emisión.

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Otro de los problemas es que no se han cancelado comprobantes fiscales de ejercicios anteriores.

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También se observa la utilización incorrecta de las guías de llenado de los comprobantes, así como la falta de revisión de los requisitos de los comprobantes recibidos.

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  • Una vez detectadas las causas de las diferencias, podrás evaluar las distintas soluciones posibles para su aclaración, o, en caso de ser factible, realizar las correcciones correspondientes.
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  • Se recomienda a todas las personas involucradas en la emisión y/o revisión de comprobantes fiscales revisar los puntos más relevantes donde se originan las diferencias en la determinación y pago de impuestos.
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  • Es importante tener en cuenta los plazos para llevar a cabo las correcciones y cancelaciones correspondientes de los comprobantes del año 2023.
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Requerimiento especial para el curso

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PC o laptop con Excel, contar con XML emitidos, recibidos y de nómina del mes o ejercicio del que se recibió alguna carta invitación por parte del SAT.

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Generalidades

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  • Fundamento de las cartas invitación
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  • Tipos de notificaciones, avisos o cartas invitación del SAT.
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  • Uso del \"Buzón tributario\".
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  • Plazos y medios de respuesta del contribuyente.
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  • Correos electrónicos por parte de la autoridad.
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Ingresos nominales o acumulables

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  • Momento de acumulación y su relación con el campo método de pago
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  • Conciliación de los ingresos que constan en los CFDI emitidos y complemento de pagos contra los declarados en pagos provisionales y anuales
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  • Determinación de la ganancia o pérdida en cambios devengada
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  • Determinación de la ganancia o pérdida en cambios realizada
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  • Determinación de la ganancia o pérdida en venta de activo fijo
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  • Correcciones en caso de error
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Deducciones autorizadas

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  • Aparatos por CFDI
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  • Comprobantes del extranjero
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  • Conciliación contra las declaradas en pagos provisionales o anuales
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  • Corrección de errores en su caso
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\nSueldos y salarios, asimilados a salarios
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  • Revisión de las claves utilizadas dependiendo del tipo de régimen
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  • Determinación de las bases
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  • Comparativo contra el visor del SAT
  • \n
  • Correcciones en su caso
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IVA

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  • Correos electrónicos por parte de la autoridad
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  • Detección de las diferencias entre los CFDI y lo declarado
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  • ¿Cómo se atiende la invitación?
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Declaraciones complementarias

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  • Tipo de declaraciones
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  • En qué casos se presenta cada una de ellas
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\nProcedimiento de aclaración de las cartas invitación","tipo":{"createdAt":null,"createdByUserId":0,"id":1,"isHubspotDefined":false,"label":"Curso","labelTranslations":{},"name":"Curso","order":0,"type":"option","updatedAt":null,"updatedByUserId":0}}]

Módulos

  • Tema 1 Generalidades
  • Tema 1 Generalidades
  • Tema 2 Ingresos nominales o acumulables
  • Tema 2 Ingresos nominales o acumulables
  • Tema 3 Deducciones autorizadas
  • Tema 3 Deducciones autorizadas
  • Tema 4 Sueldos y salarios, asimilados a salarios
  • Tema 4 Sueldos y salarios, asimilados a salarios
  • Tema 5 IVA
  • Tema 5 IVA
  • Tema 6 Declaraciones complementarias
  • Tema 6 Declaraciones complementarias
  • Tema 7 Procedimiento de aclaración de las cartas invitación
  • Tema 7 Procedimiento de aclaración de las cartas invitación
Instructor
C.P. Alberto Monroy Salinas
Fecha de lanzamiento: 7 de diciembre del 2023
Administración
Contabilidad

Objetivo General

  • Vas a contar con las herramientas necesarias para detectar las diferencias que el SAT indica en su carta de invitación.
  • En lo posible, podrás evitar diferencias con el SAT en relación a los comprobantes emitidos.
  • Contarás con los procedimientos necesarios para aclarar las cartas de invitación.

A quién va dirigido

Contadores, auxiliares contables, gerentes, socios y accionistas, administradores, así como cualquier persona que desee conocer los lineamientos para detectar diferencias en el pago de impuestos, la emisión de los comprobantes fiscales y el procedimiento de aclaración ante la autoridad.

Beneficios del Curso

  • Contarás con los elementos necesarios para la detección de diferencias en las distintas cartas de invitación que envía el SAT a los contribuyentes.
  • Podrás mejorar la revisión de los comprobantes fiscales en los puntos más relevantes que el SAT considera para detectar diferencias.
  • También podrás presentar solicitudes de conciliación de facturas ante el SAT.

Problemática por resolver al tomar el Curso

El principal problema que detecta el SAT está relacionado con la emisión de comprobantes fiscales, y en ocasiones, con la aplicación de ciertas facilidades que la autoridad otorga para su emisión.

Otro de los problemas es que no se han cancelado comprobantes fiscales de ejercicios anteriores.

También se observa la utilización incorrecta de las guías de llenado de los comprobantes, así como la falta de revisión de los requisitos de los comprobantes recibidos.

  • Una vez detectadas las causas de las diferencias, podrás evaluar las distintas soluciones posibles para su aclaración, o, en caso de ser factible, realizar las correcciones correspondientes.
  • Se recomienda a todas las personas involucradas en la emisión y/o revisión de comprobantes fiscales revisar los puntos más relevantes donde se originan las diferencias en la determinación y pago de impuestos.
  • Es importante tener en cuenta los plazos para llevar a cabo las correcciones y cancelaciones correspondientes de los comprobantes del año 2023.

Requerimiento especial para el curso

PC o laptop con Excel, contar con XML emitidos, recibidos y de nómina del mes o ejercicio del que se recibió alguna carta invitación por parte del SAT.

Temario

Generalidades

  • Fundamento de las cartas invitación
  • Tipos de notificaciones, avisos o cartas invitación del SAT.
  • Uso del "Buzón tributario".
  • Plazos y medios de respuesta del contribuyente.
  • Correos electrónicos por parte de la autoridad.

Ingresos nominales o acumulables

  • Momento de acumulación y su relación con el campo método de pago
  • Conciliación de los ingresos que constan en los CFDI emitidos y complemento de pagos contra los declarados en pagos provisionales y anuales
  • Determinación de la ganancia o pérdida en cambios devengada
  • Determinación de la ganancia o pérdida en cambios realizada
  • Determinación de la ganancia o pérdida en venta de activo fijo
  • Correcciones en caso de error

Deducciones autorizadas

  • Aparatos por CFDI
  • Comprobantes del extranjero
  • Conciliación contra las declaradas en pagos provisionales o anuales
  • Corrección de errores en su caso
Sueldos y salarios, asimilados a salarios
  • Revisión de las claves utilizadas dependiendo del tipo de régimen
  • Determinación de las bases
  • Comparativo contra el visor del SAT
  • Correcciones en su caso

IVA

  • Correos electrónicos por parte de la autoridad
  • Detección de las diferencias entre los CFDI y lo declarado
  • ¿Cómo se atiende la invitación?

Declaraciones complementarias

  • Tipo de declaraciones
  • En qué casos se presenta cada una de ellas
Procedimiento de aclaración de las cartas invitación

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.